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审计委员会

审计委员会的职能

审计委员会
姓名 主要履历 任命日期 任期 职能
Yoon Jeung-hyun 现) 尹经济研究所所长 2016-03-25 2年 审计
前) 第二任企划财政部部长
Bahk Byong-Won 现) 韩国经营者总协会会长 2015-03-27 3年 内部会计管理制度运行状况评价
前) 总统室经济首席秘书官
Kim Dae-ki 现) 总统室经济首席秘书官 2015-03-27 3年 承认外部审计人员选拔
前) 第11任统计厅厅长

审计委员会运营现状

2015年审计委员会运营现状
编号 会议日期 议程 批准状态
1 2015-02-05
  • - 2014 年结算审计报告
  • - 2014年下半年内部审计结果报告
  • - 2014年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 外部审计非审计业务合同
批准
2 2015-02-27
  • - 批准2014年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 批准内部监控机制意见
  • - 批准2014年审计报告
  • - 税务审计服务外包
批准
3 2015-04-27
  • - 2015年第一季度结算审计报告
  • - 任命审计委员会委员长
批准
4 2015-08-12
  • - 2015年半年讨论结果报告
  • - 2015年上半年内部审计结果报告
  • - 外部审计非审计业务合同
批准
5 2015-11-02
  • - 2015年第三季度结算审计报告
批准
2014年审计委员会运营现状
编号 会议日期 议程 批准状态
1 2014-02-04
  • - 2013 年结算审计报告
  • - 2013年下半年内部审计结果报告
  • - 2013年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 批准海外分公司2014年税务咨询业务合同
  • - 外部审计非审计业务合同
批准
2 2014-02-28
  • - 批准2013年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 批准内部监控机制意见
  • - 批准2012年审计报告
批准
3 2014-04-24
  • - 2014年第一季度结算审计报告
批准
4 2014-07-29
  • - 2014年半年讨论结果报告
  • - 2014年上半年内部审计结果报告
批准
5 2014-10-28
  • - 2014年第三季度结算审计报告
批准
2013年审计委员会运营现状
编号 会议日期 议程 批准状态
1 2013-02-04
  • - 2012年结算审计报告
  • - 2012年下半年内部审计结果报告
  • - 2012年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 批准海外分公司2013年税务咨询业务合同
  • - 外部审计非审计业务合同
批准
2 2013-03-04
  • - 批准2012年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 批准内部监控机制意见
  • - 批准2012年审计报告
批准
3 2013-03-29
  • - 任命审计委员会委员长
  • - 任命外部审计师
批准
4 2013-05-03
  • - 2013年第一季度结算审计报告
批准
5 2013-07-24
  • - 2013年半年讨论结果报告
  • - 2013年上半年内部审计结果报告
  • - 海外分公司税务咨询业务合同批准案
批准
6 2013-10-28
  • - 2013年第三季度结算审计报告
批准
7 2013-12-10
  • - 外部审计非审计业务合同
批准
2012年审计委员会运营现状
编号 会议日期 议程 批准状态
1 2012-02-16
  • - 2011年结算审计报告
  • - 2011年内部审计结果报告
  • - 2011年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 海外分公司2012年非审计业务外包合同
  • - 海外分公司(DII) Audit Committee财务审计授权
  • - 外部审计非审计业务合同
批准
2 2012-03-09
  • - 批准2011年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 批准内部监控机制意见
  • - 批准2011年审计报告
批准
3 2012-03-30
  • - 审计会主席任命案
  • - 外部审计“海外驻在员税务服务”外包合同
批准
4 2012-04-26
  • - 批准海外分公司外部审计合同
  • - 外部审计税务咨询外包合同
批准
5 2012-05-21
  • - 2012年第一季度结算审计报告
批准
6 2012-07-27
  • - 批准海外分公司税务咨询业务合同
批准
7 2012-08-23
  • - 2012年半年讨论结果报告
  • - 2012年上半年内部审计结果报告
批准
8 2012-11-12
  • - 2012年第三季度结算审计报告
  • - 外部审计税务咨询外包合同
批准
9 2012-12-18
  • - 外部审计非审计业务合同
批准
2011年审计委员会运营现状
编号 会议日期 议程 批准状态
1 2011-01-17
  • - 海外分公司股份处置所需的财务检查及股值评估
批准
2 2011-01-28
  • - 2010年结算审计报告
  • - 2010年内部审计结果报告
  • - 2010年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 撰写海外分公司股评报告
批准
3 2011-03-02
  • - 批准2010年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 批准2010年内部监控机制意见
  • - 批准2010年审计报告
  • - 税务审计服务外包
批准
4 2011-04-28
  • - 批准海外分公司2011年税务咨询合同
  • - 外部审计非审计业务合同案
批准
5 2011-05-24
  • - 2011年第一季度结算审计报告
批准
6 2011-08-26
  • - 2011年上半年结算审计报告
  • - 外部审计税务审计完成报告
  • - 批准海外分公司税务咨询合同
  • - 2011年内部审计结果报告
批准
7 2011-10-27
  • - 2011年第三季度结算审计报告
批准
8 2011-11-18
  • - 批准海外分公司税务咨询合同
批准
9 2012-02-16
  • - 2011年结算审计报告
  • - 2011年内部审计结果报告
  • - 2011年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 海外分公司2012年非审计业务外包合同
  • - 海外分公司(DII) Audit Committee财务审计授权
  • - 外部审计非审计业务合同
批准
10 2012-03-09
  • - 批准2011年内部财务制度实施情况评估报告
  • - 批准2011年内部监控机制意见
  • - 批准2011年审计报告
批准

外部审计员

外部审计员
公司名称 任命日期 合同期限 最新审计意见
Anjin会计事务所 2016-03-25 3年 无保留意见

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